送心意

玲老师

职称会计师

2019-09-29 14:26

是  认证后的分录是这样的 
借:应交税额-应交增值税进项税
贷:应交税费-待认证进项税额

啊贝 追问

2019-09-29 14:39

嗯嗯 我写的对

玲老师 解答

2019-09-29 14:45

是的   你科目写错一个字 
 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

啊贝 追问

2019-09-29 14:56

嗯嗯 好的老师,如果改季度没有企业所得税 那就不需要计提是吧

玲老师 解答

2019-09-29 14:57

没有所得税不用计提 
你好: 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题!

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相关问题讨论
借应交税费 应交增值税进项税额 贷应交税费 待认证进项税额
2017-12-10 11:09:10
取得进项发票已入账但是还没有认证部分的进项税 是进应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2018-11-09 10:21:19
你好 按第二个方法的
2020-07-16 20:09:22
你好,计入应交税金—应交增值税—待抵扣增值税
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额这个不需要,只要认证的时候把应交税费-应交增值税-待认证进项税额转到借应交税费-应交增值税-进项税额
2019-08-27 15:29:31
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