老师好,我们公司今天认证了一个进项发票,认证后才发现对方开错了数量,于是我今天开了一张红字增值税专用发票信息表,请问销售方是不是这个月底之前必须开红字发票呀?还是可以下月再开红字发票?
M+6
于2019-09-29 15:27 发布 670次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-09-29 15:51
你好!是这个月开出红字发票
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您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
你好,红字发票放这月红字收入后面,信息表一块放
2018-12-19 13:10:21
你和,在11月也就是12月初申报时做进项税额转出,。12月就不用再申报了
2020-12-07 09:51:19
开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
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