送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-08 10:22

同学 您好 
您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估

xue xue 追问

2019-01-08 10:25

老师,请问我2018年预付账款,也是这样做吗?

bamboo老师 解答

2019-01-08 10:28

预付账款如果收到了货物或者发生了费用 也可以这么做

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相关问题讨论
同学 您好 您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估
2019-01-08 10:22:42
您好 付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2019-09-30 08:40:28
借库存商品,进项贷应付账款
2019-10-10 22:43:31
借:预付账款 贷:银行存款
2019-07-12 18:06:53
收到发票时 借:原材料等 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 付款时 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金等
2019-01-08 10:58:08
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