- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-08 10:22
同学 您好
您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估
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同学 您好
您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估
2019-01-08 10:22:42

您好
付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2019-09-30 08:40:28

借库存商品,进项贷应付账款
2019-10-10 22:43:31

借:预付账款
贷:银行存款
2019-07-12 18:06:53

收到发票时
借:原材料等
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
付款时
借:应付账款
贷:银行存款/库存现金等
2019-01-08 10:58:08
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2019-01-08 10:25
bamboo老师 解答
2019-01-08 10:28