- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-08 10:22
同学 您好
您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估
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同学 您好
您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估
2019-01-08 10:22:42
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您好
付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2019-09-30 08:40:28
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你们单位主营是研发吗?
2021-06-17 10:19:06
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你好,付款 借:应付账款800 贷:银行存款800
另外这200后期还要不要付给对方?
2019-08-15 09:56:31
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你好,没收到发票就先挂应付货款或者其他应付款,收到发票了在确认相对应的原材料或者费用等等其他的
2018-04-20 16:31:56
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xue xue 追问
2019-01-08 10:25
bamboo老师 解答
2019-01-08 10:28