老师好,建厂期间计提和发放工资是: 计提: 借:管理费用-开办费(应付职工薪酬) 贷:管理费用-开办费(应付职工薪酬) 发放: 借:管理费用-开办费(应付职工薪酬) 贷:库存现金 对吗?老师, 如不对,应怎么做分录? 我是就手,弄不清了。
土豪的紫菜
于2019-10-02 22:31 发布 1161次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59

你好,管理费用明细是辞退福利,应付职工薪酬明细也是辞退福利
2018-03-02 14:42:05

你好,这个分录没什么问题的
2019-06-10 12:25:53

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

贷:银行存款 10000
以上分录是不是很乱,正确吗?如果错,请老师纠正。
2017-09-01 00:18:42
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