送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-04 10:33

借;应交税费-销项税额1807.3
贷:应交税费-进项税额1807.3

王琳 追问

2019-10-04 14:55

2017年的费用票,能不能做在2019年9月份

佟老师 解答

2019-10-04 15:46

你好,能做账,但不能税前扣除的

王琳 追问

2019-10-04 20:02

不能税前扣除,那做了还有什么意义

佟老师 解答

2019-10-04 21:59

有意义啊,你要是有货币资金反映你就要处理啊

王琳 追问

2019-10-05 10:37

进项剩余的金额怎么处理

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相关问题讨论
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 减免分录等到有应纳税额可供减免 的时候做
2018-08-27 10:57:11
不需要做结转未交增值税的分录
2016-04-22 14:20:46
借;应交税费-销项税额1807.3 贷:应交税费-进项税额1807.3
2019-10-04 10:33:06
您好 请问是进项大于销项 还是销项大于进项
2019-11-22 14:05:39
你好,这样做结转分录 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-09-10 19:53:32
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