送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-04 16:32

你好,把上月抵扣分录做冲红处理

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借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-04-07 11:18:20
您好, 1、实际支付的金额ou 借:管理费用 贷:银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时: 如为增值税一般纳税人的, 借:应交税费——应交增值税(减免税款); 贷:管理费用 如为小规模纳税人的, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用。
2020-05-29 09:50:52
借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用-办公费。
2018-11-14 14:59:22
交费时 : 借:管理费用 贷:现金(或银行存款) 抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) 贷:管理费用
2019-08-13 13:57:06
您好,借应交税费贷管理费用。
2022-01-18 11:30:42
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