- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-10-05 08:59
你好,那也应该做库存商品,要不和发票对应不上
相关问题讨论

将之前的暂估分录红冲,然后按实际取得的发票金额重新编制分录。
2019-03-19 10:32:27

做相反的分录把去年的分录冲掉,再按照发票金额做账务处理
如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-10 12:31:32

你好
调增
这个是实际也的吗
是的话不需要做账务处理
2022-04-10 21:59:17

借库存商品贷银存
发票到了上面分录做负数,然后做
2018-12-29 11:40:35

你好,应于月初冲掉,发票到的按发票金额入账,没有到的月末在暂估入账。
2019-11-02 18:08:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
毛 追问
2019-10-05 09:11
佟老师 解答
2019-10-05 09:14