- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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将之前的暂估分录红冲,然后按实际取得的发票金额重新编制分录。
2019-03-19 10:32:27
做相反的分录把去年的分录冲掉,再按照发票金额做账务处理
如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-10 12:31:32
你好
调增
这个是实际也的吗
是的话不需要做账务处理
2022-04-10 21:59:17
借库存商品贷银存
发票到了上面分录做负数,然后做
2018-12-29 11:40:35
你好,应于月初冲掉,发票到的按发票金额入账,没有到的月末在暂估入账。
2019-11-02 18:08:16
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