送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-15 11:41

您好
借:库存商品 8000
贷:应付账款——暂估 8000
借:应付账款 10000
贷:银行存款 10000

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相关问题讨论
将之前的暂估分录红冲,然后按实际取得的发票金额重新编制分录。
2019-03-19 10:32:27
你好 调增 这个是实际也的吗 是的话不需要做账务处理
2022-04-10 21:59:17
借库存商品贷银存 发票到了上面分录做负数,然后做
2018-12-29 11:40:35
你好,应于月初冲掉,发票到的按发票金额入账,没有到的月末在暂估入账。
2019-11-02 18:08:16
您好!按折扣后的金额入。借库存商品 贷应付账款
2017-12-21 17:05:03
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