- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,要转的,但不一定付款时就转
2019-10-05 23:13:13
你好,是这样做分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-09-11 17:23:00
你好,同学。
分录处理是对的。
2019-10-01 14:08:40
你们抵扣了增值税吗
2020-03-12 14:33:40
你好!你这样就可以了啊。如果你一定要做。可以这样。借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款1720 贷借应交税费-应交增值税(减免税费)280
2018-09-28 14:08:35
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