购买的税控盘490 服务费330 借 管理费用 820 贷 银行存款 820 借 应交税费 -应交增值税-减免税款820 贷 管理费用 820 这应交税费 820 一直在借方吗 还需要结转到未交增值税吗
快乐每一天
于2017-06-05 20:31 发布 866次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-05 20:33
一、付款时
借:管理费用 820
贷 :银行存款 820
二、抵税时
借:应交税费 -应交增值税-减免税款820
贷:营业外收入——减免税费 820
三、需要一起结转到”应交税费——未交增值税“科目中
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53
你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
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