送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-07 16:42

不是经常往来的先收到发票就计入其他应付款

郑莹 追问

2019-10-07 16:45

你讲的是对方先收到发票,就计入其他应付款吧?而不是预付款的这一方吧?

朴老师 解答

2019-10-07 16:46

你先收到票就计入其他应付款

郑莹 追问

2019-10-07 16:48

先收到票的这一方就是预付款的这一方吗?

郑莹 追问

2019-10-07 16:49

你能解释的更详细一些吗?

朴老师 解答

2019-10-07 16:50

不是,收票方做这个的

郑莹 追问

2019-10-07 16:52

可是我上面这段话讲的都是预付款的这一方做的事情呀!

郑莹 追问

2019-10-07 16:53

跟收票方有什么关系呢?

朴老师 解答

2019-10-07 16:57

这个就是收票方没收到票之前付款做的

郑莹 追问

2019-10-07 16:59

我还是不理解,你能把这个整个的过程完整的讲给我听一遍吗?

郑莹 追问

2019-10-07 17:10

而且为什么在会计期末进行账项调整时,借记”管理费用”等账户,贷记”其他应付款”账户呢?

朴老师 解答

2019-10-07 17:24

因为收到发票了没付款,所以做借费用贷其他应付款

郑莹 追问

2019-10-07 17:37

可是他之前不是预付款了吗?

朴老师 解答

2019-10-07 17:49

之前计入了预付款那现在就冲销预付,而不是做其他应付

郑莹 追问

2019-10-07 17:50

可是课文中是说贷记其他应付款账户

朴老师 解答

2019-10-07 17:53

这要看之前怎么做的

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相关问题讨论
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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