- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
请问前期有没有写分录
2019-10-08 11:21:09

少收的金额计入营业外支出
2021-07-12 17:04:18

借:预付账款76900贷:银行存款76900;借:管理费用--房租72000 贷:预付账款72000
2017-04-08 20:41:16

借:预付账款贷:银行存款
2018-06-06 09:30:59

你好,分录是正确的。还有5.28-1.84万的应付账款挂在账上,以后支付的时候,继续做借应付账款贷银行存款就可以。
2022-03-02 10:31:04
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