老师早上好,公司(一般纳税人)的法人的名下有一辆吊 问
你好,出租的话长期出租要开发票。 而且对于小规模来说,它又不能抵扣。 答
董老师,在线吗?有问题想咨询~ 问
同学你好 晚上再来吧,我看了下董老师没在线了 答
付货款给A公司,B公司做了暂估入账,后来A公司说无法 问
B 公司应做如下调整: 冲销暂估:借:库存商品(红字),贷:应付账款 - 暂估(红字)。 调整科目:借:应付账款 - A 公司,贷:其他应付款 - A 公司。 考虑税务:若暂估商品已销售,汇算清缴时需调增应纳税所得额;涉及进项税额转出,借:库存商品等,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)。 答
老师好,咨询下,外币交易的汇兑损益涉及会计科目主 问
您好,是的,预收/预付账款通常 不进行期末汇兑折算,除非合同条款导致其性质变为货币性。 答
老师,汇算清缴有9个黄色的提示,明明我财务报表填好 问
您好,这个的话,可以截个图我看看吗,这个 答

老师发票和汇款金额不一样这个会计分录对吗?发票开了5.28万,银行付出1.84万
答: 你好,分录是正确的。还有5.28-1.84万的应付账款挂在账上,以后支付的时候,继续做借应付账款贷银行存款就可以。
发票折扣金额为555647.47元,发票折扣后金额1881852.53元,实际支付1755114.08元,会计分录我问么做呀
答: 以后的钱也不支付的了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
房租76900元,实际支付76900,发票金额是72000,怎么做会计分录呀剩下不开了
答: 借:预付账款76900贷:银行存款76900;借:管理费用--房租72000 贷:预付账款72000

