- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您的分录错误,应该根据实际缴纳的税款编制如下分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2018-02-05 13:26:49
是的
2016-03-09 14:01:25
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
是的
2016-03-09 13:59:40
你好,增值税要做转出的。
2018-09-18 16:33:57
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