- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-10-11 13:32
您好,可以这么操作的
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您好,可以这么操作的
2019-10-11 13:32:05
你好,你们是一次性全部领用吗?按规定应该是原分录红字冲回重新做入库账务处理的。
2019-08-02 15:25:17
没有付款应收账款,就是还挂着。
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
2023-04-13 10:05:44
跟负责人协商一下转给他
2020-01-15 21:12:51
同学,您好,把以前的暂估做负数,现在做笔正数就行了,
2021-12-08 11:18:53
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