送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-10-11 13:32

您好,可以这么操作的

宸宸老师 解答

2019-10-11 13:32

您好,但是您这个贷方不准确

逢考必过HH 追问

2019-10-11 13:37

会有3级科目,如不是那应该是?

宸宸老师 解答

2019-10-11 13:38

您好,您暂估的时候,做的什么分录呢

逢考必过HH 追问

2019-10-11 13:47

就还没做分录,问该如何做分录?

宸宸老师 解答

2019-10-11 13:48

您好,如果是购买的原材料
借:原材料
贷:应付账款——暂估

逢考必过HH 追问

2019-10-11 13:50

是付的服务费,我公司从事服务业。

宸宸老师 解答

2019-10-11 13:51

您好。购买的服务做入成本?

逢考必过HH 追问

2019-10-11 13:53

是的

宸宸老师 解答

2019-10-11 13:54

您好。那您看一下你们之前服务费是如何暂估的,我这里是生产性企业。

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相关问题讨论
您好,可以这么操作的
2019-10-11 13:32:05
你好,你们是一次性全部领用吗?按规定应该是原分录红字冲回重新做入库账务处理的。
2019-08-02 15:25:17
没有付款应收账款,就是还挂着。 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
2023-04-13 10:05:44
跟负责人协商一下转给他
2020-01-15 21:12:51
同学,您好,把以前的暂估做负数,现在做笔正数就行了,
2021-12-08 11:18:53
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