中秋发员工红包1000, 借:管理费用-职工福利 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利1000 借:应付职工薪酬-职工福利1000 贷,现金 员工租金 2200。 借,管理费用-租金 贷,现金 请问这样做分录对吗
学堂用户_ph688115
于2019-10-11 16:18 发布 754次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-10-11 16:18
您好,如果是现金红包的话,要并入当期工资计算个人所得税的。
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你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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