老师,之前的会计在做账的时候把公户转到法人卡上的做分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 进来的钱 借:其他应付款 贷:银行存款 工资也分为两部分,一部分计入劳务成本 借:劳务成本 贷:其他应付款 另一部分计入管理费用 借:管理费用 贷:银行存款 这样做分录合适吗?
༄༊࿆凤娇ོྂཾ࿆࿐
于2019-10-11 21:39 发布 1328次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
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你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
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同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
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你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
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你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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