- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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以后是不支付吗
不支付的红冲计提就可以
借管理费用-福利费负数贷应付职工薪酬负数
2019-10-12 09:12:44
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直接后期使用时,直接计入应付福利费处理。不冲销不计提了。现在福利费,是按发票入账。
2020-01-16 09:59:58
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你好,可以调整到借应付职工薪酬 贷利润分配
2018-11-15 12:53:16
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你好,要先看看这个借方形成余额的原因是什么,然后再根据形成的原因进行调账。
2018-10-08 12:58:21
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不应该有余额的,有余额需要冲销:
借:应付福利费
贷:管理费用等
2018-01-08 21:01:50
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