送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-12 09:12

以后是不支付吗
不支付的红冲计提就可以
借管理费用-福利费负数贷应付职工薪酬负数

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相关问题讨论
以后是不支付吗 不支付的红冲计提就可以 借管理费用-福利费负数贷应付职工薪酬负数
2019-10-12 09:12:44
直接后期使用时,直接计入应付福利费处理。不冲销不计提了。现在福利费,是按发票入账。
2020-01-16 09:59:58
你好,可以调整到借应付职工薪酬 贷利润分配
2018-11-15 12:53:16
你好,要先看看这个借方形成余额的原因是什么,然后再根据形成的原因进行调账。
2018-10-08 12:58:21
不应该有余额的,有余额需要冲销: 借:应付福利费 贷:管理费用等
2018-01-08 21:01:50
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