- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-01-16 09:59
直接后期使用时,直接计入应付福利费处理。不冲销不计提了。现在福利费,是按发票入账。
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直接后期使用时,直接计入应付福利费处理。不冲销不计提了。现在福利费,是按发票入账。
2020-01-16 09:59:58
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以后是不支付吗
不支付的红冲计提就可以
借管理费用-福利费负数贷应付职工薪酬负数
2019-10-12 09:12:44
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你好,可以调整到借应付职工薪酬 贷利润分配
2018-11-15 12:53:16
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你好 去看下 是不是多支付了出去 查下明细账
2019-05-06 09:55:24
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你好,在期末应付职工薪酬按负数填写
2018-07-10 14:58:27
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