送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-10-12 20:24

您好
借 管理费用
贷 库存现金等
借 应交税费-应交增值税(税款减免)
借方负数 管理费用

行っている 追问

2019-10-12 20:26

刚才财务群有人贷方写,其他收益了

宸宸老师 解答

2019-10-12 20:28

您好我这种才是正确的做法哦,请您相信我

行っている 追问

2019-10-12 20:29

非常感谢

宸宸老师 解答

2019-10-12 20:29

不客气的,祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好 借 管理费用 贷 库存现金等 借 应交税费-应交增值税(税款减免) 借方负数 管理费用
2019-10-12 20:24:52
您好 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 实际抵减增值税的时候 借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字 借:管理费用 借方红字
2019-07-13 15:51:00
你好,借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2019-03-08 16:22:15
购买时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 减免时 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入——减免税费
2017-10-18 14:53:03
借管理费用办公费 贷其他应付款老板
2017-03-16 10:04:34
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