
相似问题
最新问题
老师,我的进项税未认证就进借应交税费-待认证进项税,认证了未抵扣就借应交税费-待抵扣进项税,贷应交税费-待认证进项税,要抵扣了就借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-待抵扣进项税。是这样吗?
打印专用发票抵扣联认证结果通知书时,将“应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额”转入“应交税费-应交增值税-进项税”平时拿到进项发票时都是做待抵扣进项税额?
公司购买招待酒,进项税不应该抵扣,当时凭证是借管理费用招待费,借应交税金,应交增值税,进项税,贷银行存款,跨月后发现不应该抵扣,作进项税转出了,请问凭证怎么写?

