送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-16 11:18

你好 如果当月进项大于销项,可以结转到转出未交增值税借方科目放着 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税  应交税费-应交增值税 -进项税转出
贷:应交税费-应交增值税-进项税
  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税   次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款

风雨的阳光 追问

2019-10-16 15:26

老师,我上月并没有对增值税计提,这个是所有行业都要做吗,我们是建筑行业,必须做吗,那现在怎么操作

meizi老师 解答

2019-10-16 15:31

你好 你一般纳税人的话 月末有需要交纳的增值税是需要结转的 一样的

风雨的阳光 追问

2019-10-16 15:35

我上月没有结转,这个月补可以吗

meizi老师 解答

2019-10-16 15:37

可以的 你补结转 后核对下金额 对就行了

风雨的阳光 追问

2019-10-16 16:07

老师,前面已经缴过增值税还用补结转吗

meizi老师 解答

2019-10-16 16:09

你好   你缴纳的时候应该是用的借应交税费-未交增值税 贷银行存款来做的 你得挨着补结转才行 不然你到时怕余额对不上

风雨的阳光 追问

2019-10-16 16:10

meizi老师 解答

2019-10-16 16:15

好的  希望能帮到你 满意请给予评价

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是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
你好,结转分录没有问题,对的。
2019-04-08 17:58:00
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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