公司2017年的进项发票被税务稽查认定为虚开发票,需要做进项税额转出,补交增值税,我当时补缴了增值税和地税,过了一年半了 ,税务局又说让我补缴那笔企业所得税。这个该怎么解决!
合适的背包
于2019-10-19 14:43 发布 8601次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-10-19 14:45
税务局说的事项,这个也是需要补交税款及滞纳金的,就是说虚开的发票在税前列支了成本或费用,少交了企业所得税,需要补交企业所得税,以及所欠税款的滞纳金。
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税务局说的事项,这个也是需要补交税款及滞纳金的,就是说虚开的发票在税前列支了成本或费用,少交了企业所得税,需要补交企业所得税,以及所欠税款的滞纳金。
2019-10-19 14:45:43
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老师·这句话的意思我理解不了
2017-04-28 11:24:03
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你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
2018-09-06 16:30:24
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想想那个道理,如果借方不应该是进项税额,那么不是增加进项税额了?增值税进项税额转出就是减少进项税。相当于固定资产的累计折旧科目
2021-11-21 09:44:50
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您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
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合适的背包 追问
2019-10-19 15:33
江老师 解答
2019-10-19 15:35