8月工资计提了4000 9月发工资的时少发了200 怎么做分录呢 但是我10月发9月工资的时候,我又把这200给补发了,这种情况 分录该怎么做呢,急
A工商注册&代账~王月
于2019-10-19 16:42 发布 959次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,少发时借:应付职工薪酬 ——工资4000 贷:其他应付款200 银行存款3800 补发时,借:其他应付款 贷:银行存款或库存现金
2019-10-19 16:43:58
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2020-06-27 14:43:16
你好
借应付职工薪酬
其他应收款
贷银行
2021-03-30 14:32:09
你好,先冲减计提的,再按照正确的计提,再发放
2019-12-17 14:12:08
你好 没有计提部分补计提就可以了
2019-11-09 15:15:12
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