送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-21 13:58

可以按你们实际发生的做借管理费用 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行

叶子 追问

2019-10-21 14:05

那发票来了,金额一致的话,不做处理,直接夹到凭证后面就可以了吧

maize老师 解答

2019-10-21 14:11

直接夹到凭证后面就可以了吧
是的

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相关问题讨论
可以按你们实际发生的做借管理费用 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
2019-10-21 13:58:13
您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 09:35:27
借以前年度损益调整贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整
2020-02-06 10:05:28
同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2023-06-13 13:16:03
您好,收到发票直接附后面就行了。
2023-06-13 13:08:03
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