送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-10-23 14:55

您好,你的做法是正确的。

忐忑的云朵 追问

2019-10-23 14:59

那折旧的时候呢?比如说购入的时候是17万,使用了一年一直没做账,现在做账是是
借:固定资产56666
贷:累计折旧56666  这样吗?

糖果老师 解答

2019-10-23 15:02

应该是借管理费用56666,贷累计折旧56666

上传图片  
相关问题讨论
您好,你的做法是正确的。
2019-10-23 14:55:42
借:固定资产清理5 累计折旧75 贷:固定资产80 借:其他应收款5 贷:固定资产清理5
2019-07-09 12:50:11
您好,您的意思是其他应付款,用固定资产来抵是吗
2019-10-27 20:45:37
您好 借:固定资产 贷:其他应付款
2019-10-31 18:10:43
你好,收到购车款时,借银行存款,贷其他应付款,借固定资产,应交税费--应交增值税,贷银行存款,
2019-01-27 16:27:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...