送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-25 15:04

你好,先转给公司,借;银行存款,贷;其他应付款
然后公司用这个钱补缴,借;其他应付款,贷;银行存款

壳儿 追问

2019-10-25 15:05

就是没有牵扯到社保的凭证

邹老师 解答

2019-10-25 15:06

你好,这个是代收代付,不需要通过应付职工薪酬——社保科目核算的

壳儿 追问

2019-10-25 15:07

好滴,谢谢老师

邹老师 解答

2019-10-25 15:08

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
同学,你好 计提社保分录 借管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷银行存款
2021-07-11 21:29:04
没有交社保,那就做计提这个分录
2019-10-21 14:47:16
你公司支付的时候 借;其他应付款 贷;银行存款
2017-03-16 09:48:16
你好,先转给公司,借;银行存款,贷;其他应付款 然后公司用这个钱补缴,借;其他应付款,贷;银行存款
2019-10-25 15:04:51
借:营业外支出--滞纳金支出 贷:银行存款
2018-01-25 10:14:53
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