送心意

梁梁老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-07-11 21:29

同学,你好
计提社保分录
借管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-社保
支付社保
借应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保
贷银行存款

王丽华 15269263371 追问

2021-07-11 21:40

计提  借 管理费用 8677  贷 应付职工薪酬  8677

支付时:借应付职工薪酬   其他应付款 ,贷 银行存款

王丽华 15269263371 追问

2021-07-11 21:40

是这样吗

王丽华 15269263371 追问

2021-07-11 21:43

这样录对吗

梁梁老师 解答

2021-07-11 22:14

是的,这个分录是对的

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同学,你好 计提社保分录 借管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷银行存款
2021-07-11 21:29:04
没有交社保,那就做计提这个分录
2019-10-21 14:47:16
你公司支付的时候 借;其他应付款 贷;银行存款
2017-03-16 09:48:16
你好,先转给公司,借;银行存款,贷;其他应付款 然后公司用这个钱补缴,借;其他应付款,贷;银行存款
2019-10-25 15:04:51
借:营业外支出--滞纳金支出 贷:银行存款
2018-01-25 10:14:53
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