- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
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你好,实际工作中,是跟原分录相同做负数好一些
2019-10-27 10:17:26

你好 4月份退租金 借 应收账款 贷 银行存款 5月开发票的时候 借 应收账款 负数 贷 主营或其他业务收入 负数 应交税费 负数
2020-05-14 13:32:35

分录一样,红字冲减就可以了
2019-06-03 14:55:42

同学你好
很高兴为你解答
你冲销收入和成本确认的分录就可以
2022-01-05 10:51:52

你好 做原来蓝字发票的负数分录就可以了。
2019-12-24 15:17:52
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