您好,老师,上个月付了一笔费用款项银行存款出去,有专票已认证抵扣,做账了,这个月收到红冲的那笔发票,然后还有张正确的蓝字发票请问怎么做账
nan
于2019-10-28 17:16 发布 550次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-28 17:17
借银存,xx费用负数贷进项转出
借xx费用,进项贷银存
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2019-10-28 17:17:17
你好 1. 11月 买的材料 借原材料-暂估 贷银行存款 12月收到 红冲前面分录 在按发票做 ‘借原材料 进项税贷银行存款 2. 借原材料 贷其他应付款-个人 借其他应付款-个人贷银行存款 ’
2021-01-09 10:03:25
你好,这样做调整分录
借;应交税费(进项税额),贷;以前年度损益调整——管理费用
2019-06-30 10:42:26
你好 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数
2019-12-10 11:29:25
八月借预付账款贷银行
九月借管理费用
进项
贷预付账款
2021-01-09 19:00:11
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nan 追问
2019-10-28 17:24
郭老师 解答
2019-10-28 17:25