送心意

文老师

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2019-10-29 21:46

您好,假设您的不含税销售额是X ,那X*增值税税负率=X*13%-进项税额-上期留抵税额,这样可以算出X,X*(1+13%)就是您可以开的销项的总金额,您可以根据这个公式设置一下

蒋蒋 追问

2019-10-29 21:57

问题上是我今年都还没有缴税,不考虑税负进去可以计算的出不

文老师 解答

2019-10-29 22:04

不考虑税负,那您怎么知道您需要交多少税呢

蒋蒋 追问

2019-10-29 22:07

因为今年我都没有缴税的,所以我根本算不出税负是多少,就是简单的我现在开出销项100万,我要进来多少进项票才不要缴税,或者是我手里现在有100万进项我可以开好多销项出去

文老师 解答

2019-10-29 22:09

那您就按全年的收入根据税负算,需要交增值税

蒋蒋 追问

2019-10-29 22:22

公式,应交增值税除不含税销售收入吗

文老师 解答

2019-10-30 09:31

税负率,对的,增值税税负率是应交增值税税额/不含税销售额

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您好,假设您的不含税销售额是X ,那X*增值税税负率=X*13%-进项税额-上期留抵税额,这样可以算出X,X*(1+13%)就是您可以开的销项的总金额,您可以根据这个公式设置一下
2019-10-29 21:46:35
是含税金额是681056.5元吧,看你的注明的数据应该是这样的吧,就是不含税的销售金额是588745.43元,销项税额是92311.07元
2018-05-29 20:38:05
对,如果认证的比销项少的话要交增值税的,认证的差不多就好了,是税额的合计数,记得算的时候别忘加上上期留抵的税额
2020-09-14 10:58:54
您好!可以先不用认证。
2018-09-04 11:10:40
您好,进项大于销项正常申报,多的进项留底
2019-12-27 15:45:20
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