老师您好,我们有一批产品国外给退回来了,国外货也 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A公司给我们安装空调,还有顺便清洗移机其他旧的机 问
同学好,一并计入固定资产 答
老师,我们是制造业,成本这块扣除工资,没有材料票的 问
您好,这个的话,是暂估比较好,这个,然后这个相当于实际支出单,这个就行的 答
老师我这边要调整财务报表,企业所得税报表和增值 问
您好,调整财务报表什么数据呢?企业所得税报表和增值税报表相应调整即可,比如企业所得税涉及收入、成本、利润总额;增值税的话一般以收入为基础。 答
第四季度 成本票 还没有到位怎么办 问
同学,你好 可以暂估 答
7)向蓝天公司转账预付 50 万元(定金),以采购丙种材料。 (8)丙种材料价税合计 226 万元(其中,货款 200 万元,增值税 26 万元),差额已用银行存款支付。丙种材料已运抵企业,验收入库。
答: 你好,是需要做这两笔业务的分录?
丙种材料价税合计226,货款200增值税26,差额已用银行存款支付,丙种材料要一个月后才可运抵企业,请问这里的差额是多少,贷方和借方以及相应的金额怎么算的
答: 您好,差额是什么呢。金额多少?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
向蓝天公司预付50万元,采购丙种材料。 丙种材料价税合计226万元(其中货款200万元,增值税26万元)差额已用银行存款支付。丙种材料要一个月后才能运抵企业。的业务处理?
答: 1、借:预付账款 贷:银行存款 2、借:在途物资-丙材料 200 应交税费-应交增值税「进项税额」26 贷:预付账款 50 银行存款 176
赵英老师 解答
2019-10-29 22:50