送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-30 11:08

你好,服务费有发票吗

杨图图 追问

2019-10-30 11:09

没有发票

月月老师 解答

2019-10-30 11:09

你好,没有发票也计入管理费用 ,然后所得税税前不能扣除。

杨图图 追问

2019-10-30 11:13

我想问的是为啥会借应收账款,不应该是借应付账款吗

月月老师 解答

2019-10-30 11:14

你好,是的,应该是应付账款的。

杨图图 追问

2019-10-30 11:15

但是现实中的做账是写借应收账款呢,说是因为金额大

月月老师 解答

2019-10-30 11:21

你好,金额这么大,为什么没有发票呢,还是之后会取得发票。

杨图图 追问

2019-10-30 11:36

有发票的说错了

月月老师 解答

2019-10-30 11:46

你好,取得发票可以这样
借:管理费用-技术服务费
贷:应收帐款
可以这样冲应收。

杨图图 追问

2019-10-30 11:51

为什么要写多一笔,直接写一笔借管理费用贷银行存款不是也可以吗?

月月老师 解答

2019-10-30 11:56

你好,当然可以的,我是接着你的上面的分录做的。

杨图图 追问

2019-10-30 12:01

如果是没有发票的付款,要怎么做分录

月月老师 解答

2019-10-30 12:24

你好,也可以
借:管理费用
贷:银行存款
但是所得税要纳税调增。

杨图图 追问

2019-10-30 14:15

如何纳税调整

月月老师 解答

2019-10-30 14:36

你好,就是在汇算清缴的时候把这笔费用纳税调增。

杨图图 追问

2019-10-30 15:56

那反过来收到别人给我们的技术服务费,我们怎么写分录?

月月老师 解答

2019-10-30 18:08

你好
借:应收帐款(或者银行存款)
贷:主营业务收入
应交税金-增值税

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...