老师,我们公司是旅游咨询公司,向客户提供技术服务费30000元,9月预收18000的技术服务费,10开出普票30000,9月份是做借:银行存款18000,贷:应收账款,那10月份怎么入账呢?
wiling
于2016-11-11 10:56 发布 1068次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-11 10:57:33
你好 实际业务是什么 支付的话 应该借方是应付账款 不是应收账款
2019-10-30 11:21:56
你好,服务费有发票吗
2019-10-30 11:08:40
是的,借:主营业务成本 应交税费-进项税 贷:银行存款
2023-07-19 15:06:58
你好,分录是对的哦!祝工作顺利!
2018-09-05 12:43:41
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