去年8月份签了一份购进合同,合同款是335534,然后付了一笔预付款33000,记的是借:应付账款-**公司 贷:银行存款 今年一月份要付尾款,但是我们购进的这份合同里面包括硬件设施、软件、还有技术服务费,并且这批设备是直接寄到我们销售的对象那里,不送到我们公司,我想请问一下,账要怎么做? 1,因为货不直接送到我们公司,已经直接寄到我们销售的那家公司了,还需要填制入库出库单么? 2,但是我们销往的公司又是不开票的,货也直接发过去了,这要怎么办?还需要做借原材料,贷应收账款?(设备做原材料,那软件和技术服务
彩色的小蘑菇
于2016-01-07 15:30 发布 840次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2016-01-07 15:31
1,因为货不直接送到我们公司,已经直接寄到我们销售的那家公司了,还需要填制入库出库单么?
2,但是我们销往的公司又是不开票的,货也直接发过去了,这要怎么办?还需要做借原材料,贷应收账款?(设备做原材料,那软件和技术服务做什么呢)吗?没有发票不能确认收入,这批货物就暂时挂在账上吗?
3,拿到发票再做借:应收账款 应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款?
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如图
2016-01-08 11:08:40
1,因为货不直接送到我们公司,已经直接寄到我们销售的那家公司了,还需要填制入库出库单么?
2,但是我们销往的公司又是不开票的,货也直接发过去了,这要怎么办?还需要做借原材料,贷应收账款?(设备做原材料,那软件和技术服务做什么呢)吗?没有发票不能确认收入,这批货物就暂时挂在账上吗?
3,拿到发票再做借:应收账款 应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款?
2016-01-07 15:31:28
你好 实际业务是什么 支付的话 应该借方是应付账款 不是应收账款
2019-10-30 11:21:56
您编制的分录正确。祝您工作愉快!
2018-10-15 14:17:58
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-11 10:57:33
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