原财务处理: 借:其他应收账款 贷:应交税费---应交增值税(销项税) 老师,请问冲销此账处处理,销项税会计分录怎么做?
轻松的帆布鞋
于2019-10-31 10:21 发布 1328次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
一、贷方为什么是其他应收款,是提前借支了设计费吗?这个介方的分录是对的,正常专用发票的付款是公对公打款处理
2020-03-20 08:13:04
您好,那就相当于是处置固定资产
2019-12-08 20:02:56
你好!是的。对于你们来说就是这样。但是你应该是计入收入。不是其他应收啊。
2017-09-04 15:00:11
你好,直接负数红冲就可以了
2019-10-31 10:21:39
A代收B货款,需要给B开票吗,如果不用开票,
借:银行存款
贷:其他应付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息