- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-01 21:25
你好,同学。
你 现在报税的时候直接作为抵减项填写 。
分录 是
借 应交税费 - 留抵
贷 营业外收入-减免税额
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你好,同学。
你 现在报税的时候直接作为抵减项填写 。
分录 是
借 应交税费 - 留抵
贷 营业外收入-减免税额
2019-11-01 21:25:51
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可以的,会形成留抵税额,用于抵扣下期的增值税。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-20 14:40:48
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进项税额转出。
2019-10-14 12:07:58
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同学您好,进项跨年也是可以抵扣的
2023-11-12 00:18:02
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先把5月的报了,问下税局要不要补以前的,需要的话就做下补申报。
2017-06-12 17:20:38
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undefined 追问
2019-11-01 21:29
陈诗晗老师 解答
2019-11-01 21:30