老师,结转增值税时的分录是,借:应交税费-转出未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,那这样这个转出未交增值税有余额如何处理?
芝
于2019-11-04 16:27 发布 5695次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-11-04 16:29
你好
你的科目写反了吧
财会(2016)22号:
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
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你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
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芝 追问
2019-11-04 16:35
老江老师 解答
2019-11-05 08:18