送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-06 08:40

你好,这个月开具发票,纳税义务是这个月发生,在次月15日之前申报缴纳
这个月分录是,借;应收账款    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税(销项税额)
下个月收款,借;银行存款,贷;应收账款

修身养性 追问

2019-11-06 10:04

老师,还有一种情况,我们这个月收到了钱,但是发票下个月才开给对方,那增值税也是这个月的缴纳。又该怎么做账呢

邹老师 解答

2019-11-06 10:08

你好
借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)
次月开具发票先冲销收入,然后根据开具发票再做收入分录

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你好,这个月开具发票,纳税义务是这个月发生,在次月15日之前申报缴纳 这个月分录是,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 下个月收款,借;银行存款,贷;应收账款
2019-11-06 08:40:56
你好!凭银行缴费凭证: 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
2018-03-01 19:51:27
正常计提增值税 然后支付的时候转入营业外收入科目
2019-10-21 16:23:33
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
2017-08-15 15:48:34
你好,你做账需要根据你申报表都是收入,税额做分录 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-22 17:33:45
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