我们房地产交房的时候还没有开票,但已经开始交税了,现在交房一年了,准备开具发票,怎么进行账务处理呢。(交房的时候已经做账,借:应收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费)
sake.
于2019-11-06 09:22 发布 1595次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-06 09:30
你好,同学。
你现在开票时,正常开票。开票的差额和之前确认的收入有区别再做调整。
相关问题讨论
你好,同学。
你现在开票时,正常开票。开票的差额和之前确认的收入有区别再做调整。
2019-11-06 09:30:34
同学你好
红冲的话就原分录负数红冲
2024-04-28 10:59:47
你好。就是这样处理的哦
满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2019-01-10 12:11:39
你好,开具发票时,借:银行存款/应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费-应交增值税。
支付外包款项时,借工程施工-合同成本-分包成本,
贷:银行存款
2019-01-10 16:37:34
你好,借;应收账款 贷;预收账款
做这个调整分录
2018-09-19 18:06:51
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