送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-11-06 09:30

你好,同学。
你现在开票时,正常开票。开票的差额和之前确认的收入有区别再做调整。

sake. 追问

2019-11-06 09:32

开票没有差额,都是按照建议计税处理的

sake. 追问

2019-11-06 09:33

之前没开票时都是这样处理的

陈诗晗老师 解答

2019-11-06 09:34

没有差额,你直接开票作为附件处理就是了,分录不用额外 处理。

sake. 追问

2019-11-06 09:54

现在补面积差的款项,还是放在预收款里面,按照预收款交税吗

陈诗晗老师 解答

2019-11-06 09:56

预收款项处理的,同学

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相关问题讨论
你好,同学。 你现在开票时,正常开票。开票的差额和之前确认的收入有区别再做调整。
2019-11-06 09:30:34
同学你好 红冲的话就原分录负数红冲
2024-04-28 10:59:47
你好。就是这样处理的哦 满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2019-01-10 12:11:39
你好,开具发票时,借:银行存款/应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费-应交增值税。 支付外包款项时,借工程施工-合同成本-分包成本, 贷:银行存款
2019-01-10 16:37:34
你好,借;应收账款 贷;预收账款 做这个调整分录
2018-09-19 18:06:51
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