送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-10 16:37

你好,开具发票时,借:银行存款/应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费-应交增值税。
 支付外包款项时,借工程施工-合同成本-分包成本,
                             贷:银行存款

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相关问题讨论
你好。就是这样处理的哦 满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2019-01-10 12:11:39
你好,开具发票时,借:银行存款/应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费-应交增值税。 支付外包款项时,借工程施工-合同成本-分包成本, 贷:银行存款
2019-01-10 16:37:34
正确分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,同学。 你现在开票时,正常开票。开票的差额和之前确认的收入有区别再做调整。
2019-11-06 09:30:34
你好;      物业公司开 那么计入 其他业务收入去;     
2022-03-09 11:54:00
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