老师小规模建筑装饰工程公司发生业务是全部外包的账务处理: 开具发票时借:银行存款应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税 支付外包款项时借工程施工-合同成本-分包成本 贷:现金或银行存款吗?
罗达
于2019-01-10 16:33 发布 965次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好。就是这样处理的哦
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2019-01-10 12:11:39
你好,开具发票时,借:银行存款/应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费-应交增值税。
支付外包款项时,借工程施工-合同成本-分包成本,
贷:银行存款
2019-01-10 16:37:34
正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,同学。
你现在开票时,正常开票。开票的差额和之前确认的收入有区别再做调整。
2019-11-06 09:30:34
你好; 物业公司开 那么计入 其他业务收入去;
2022-03-09 11:54:00
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