请教,员工预支工资,我申报的时候如何申报 问
员工提前预支了一年的工资,50000,这种的我如何申报 答
个体工商户每月开票10元,一季度开票30万,还是一季 问
你好,按季度申报的话只要这一个季度内不管哪一个月开,只要累计不超过30万就不用交税。 你没有其他成本费用的话,一个季度可以扣15000。那么你的利润就是28.5O万。 285000*20%-10500=46500然后再减半增收。嗯,需要23250 答
老师,我们是建筑业企业。想问下我们接的工程项目, 问
你好,这个正规的做法是计入工程施工合同成本。 答
老师,员工福利费不并入工资申报,只是工资总额14%限 问
谢谢老师很直观,懂了 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
一般纳税人,计提税金附加。是实际应交增值税,还是没有抵扣进项税的增值税呢?
答: 你好,是按照当期增值税申报表上的当月应交增值税作为附加税的计税依据
一般纳税人做的分录借应交增值税~销项税额!贷应交税金~应交增值税~进项税额,应交税金~应交增值税~待抵扣进项,应交税金~应交增值税~转出未交增值税有这笔分录的吗?
答: 您好,有这笔分录的。这就是结转应交税费-应交增值税的明细科目的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人购进货物,增值税专用发票注明的增值税先借记应交税费-应交增值税(进项税)。待认证后转入应交增值税-待抵扣增值税?
答: 你如果直接认证抵扣就是进项税额。 如果暂时不抵扣就是贷抵扣税额