送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-07 13:56

您好,按实际抵减的金额,借应交税费未交增值税,贷其他收益。

深情的柚子 追问

2019-11-07 14:03

这个分录是这个月做,还是下个月做,还有没有抵扣的加计进项税怎么处理

深情的柚子 追问

2019-11-07 14:04

填申报表的时候加计进项税都填上吗

糖果老师 解答

2019-11-07 14:15

这个分录是交税的时候做。没有抵减的月份不用做这个分录。

糖果老师 解答

2019-11-07 14:16

是的,相关数据都填上,主表会自动计算应纳税额

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相关问题讨论
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08
你好!看看这里的链接对你有帮助 http://baike.m.sogou.com/baike/fullLemma.jsp?max=&lid=362603&fromTitle=增值税
2016-09-08 17:50:52
当期进项税抵扣,和上月留底减少当期销项税的分录如下 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-09-16 10:02:48
你好,需要做一笔冲销分录 借;应交税费(销项税额) 贷;应交税费(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-04 10:36:22
你好,你是不是弄错了?因为你销项是十万,应该不可能抵扣15万的
2022-02-23 07:37:57
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