送心意

venus老师

职称中级会计师

2019-11-07 14:40

会计上列支的费用纳税调增,正式生产经营年度再纳税调减

An 追问

2019-11-07 14:43

要怎么做呢?

venus老师 解答

2019-11-07 14:54

比如说2016-2018年,筹建期无收入,但你有费用假如是30万呀,那对你公司来说就是亏损,税法上不得计算为亏损,则在2019年开始生产经营独进行处理,一次性扣除。就是所得税汇算清缴=会计利润-30+比如你业务招待费调增的才是你当年的应纳税所得额

An 追问

2019-11-07 14:58

哦,明白了。那我从这个季度开始不做管理费用开办费可以吗?

venus老师 解答

2019-11-07 15:00

这个没有影响的,反正你最终都要零申报,只有有收入才把这笔费用扣除然后再做调整

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