请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

老师您好!我是做内账的,我做账分录没有价税分离?请问这样可以吗?就是到月底外账税款金额,是做:借管理费用-小税种,贷:银行存款,请问这样可以吗?
答: 1可以的。 2是的 借管理费用-小税种写具体的税种名,贷:银行存款
支付了一笔费用,付款时分录:借:管理费用 贷:银行存款 后因户名不符退回重付,分录:借:银行存款 贷:管理费用(退回)重付时:借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗?
答: 你好,整个过程是这样处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,去年有个管理费用是专票没有做价税分离,今年应该怎么调整
答: 您好 借进项 贷,以前年度损益调整


FáN 追问
2019-11-07 16:27
玲老师 解答
2019-11-07 16:31