老师,请教一下 9月份A客户打8万元到公司,公司给B客户奖励3千元,直接充B账面做货款(不经过银行存款和库存现金) 10月份调账,A客户将8万货款其中2万转给B客户,扣A的2万,B入19500元,因为B的另外500元是9月奖励 请问分录怎么做呢
一米阳光
于2019-11-10 08:24 发布 683次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-10 09:57
你好,同学。
借 银行存款 8万
贷 预收账款 8万
奖励
借 销售费用 0.3万
贷 其他应付款 0.3万
借 预收账款 2万
贷 预收账款 2万
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您好,您最好是先做其他应收款借其他应收款贷银行存款,然后再做库存现金贷其他应收款
2019-12-02 13:10:07
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你好,同学。
借 银行存款 8万
贷 预收账款 8万
奖励
借 销售费用 0.3万
贷 其他应付款 0.3万
借 预收账款 2万
贷 预收账款 2万
2019-11-10 09:57:37
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借:其他应收款贷:现金
2018-06-28 11:11:19
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这是属于取现的分录,没有问题,是对的
2017-09-21 11:53:21
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您好
请问美元收到的时候写分录么有
2021-08-09 20:31:48
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一米阳光 追问
2019-11-10 11:28
陈诗晗老师 解答
2019-11-10 12:02