送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-07-27 17:40

同学,您好,我觉得你做这家公司账之前,先做个工作交接,如账上余额的交接,实物的交接,把相关原因写清楚,也是就是你接爱的时候就是有差额的。之后你做了调整分录。你就可以正常接手这家公司的账了,如果有时间,你再去理一下以前年度的差额原因。双方要签字确认,这个做比较保险一些。让领导做为监交人签字确认。

李梦露 追问

2020-07-28 08:10

老师,这种情况调帐说明如何写呀?

森林老师 解答

2020-07-28 09:12

同学,您好,只要体现,你接账的时候就已经是这种情税,责任不在你,实际账面情况是什么样的,就可以了。

李梦露 追问

2020-07-28 09:15

老师,我接帐的时候只有注明我哪天接帐,没有具体写明账面金额,也就是只能说明我从6月份接的。然后我用她给的账本和科目余额表往后做账,因为账面余额和实际余额不一致,以前又从未做银行帐,我就硬调了一个现金与银行的分录,使得银行存款余额相符

森林老师 解答

2020-07-28 09:21

同学您好,你把当时接账的科目余额备一份,然后你做调整凭证的时候,说明此情况就可以了。

李梦露 追问

2020-07-28 09:23

老师这种情况我硬调要承担责任吗?好担心,我是个新手会计。没经历过这种事情

森林老师 解答

2020-07-28 09:25

同学,您好,做财务本身就有很多的责任,你改变不了实事,就要做好应对的准备,做好自己本身应该做的工作。

李梦露 追问

2020-07-28 09:28

现在的会计工作好难,又要按规定做,又要按老板说的做。我现在这种调也是要承担责任的对吧?老师

森林老师 解答

2020-07-28 09:30

同学,您好,应该不要紧。

李梦露 追问

2020-07-28 09:31

老师那我写调帐的说明,具体该怎么写,写好后找老板签字。留存。

森林老师 解答

2020-07-28 09:32

就上面写的,科目余额表是多少 ,有哪个科目情况有特殊,你需要做调整,请领导知悉此情况。

李梦露 追问

2020-07-28 09:34

好的,感谢森林老师的帮助。心理放心多了。

森林老师 解答

2020-07-28 09:35

同学,不客气,希望能帮助到你。加油。

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您好,您最好是先做其他应收款借其他应收款贷银行存款,然后再做库存现金贷其他应收款
2019-12-02 13:10:07
你好,同学。 借 银行存款 8万 贷 预收账款 8万 奖励 借 销售费用 0.3万 贷 其他应付款 0.3万 借 预收账款 2万 贷 预收账款 2万
2019-11-10 09:57:37
借:其他应收款贷:现金
2018-06-28 11:11:19
这是属于取现的分录,没有问题,是对的
2017-09-21 11:53:21
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2019-04-14 08:05:35
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