老师,我们建筑服务公司,工程前期收到的全是材料发票,没有劳务发票,劳务发票需要几个月以后才能收到,如何账务处理呢?税务方面如何处理比较好呢?会有什么风险吗?
美满的柠檬
于2019-11-11 11:12 发布 613次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论
同学这样风险很大,特别是APP 上线后信息被 盗用的现象很严重的
2019-11-11 11:15:29
你好!借工程施工-合同成本-材料费/人工费暂估 贷应付账款-暂估
然后第二个月红字冲减。
如果发票到了
借工程施工-合同成本-材料费/人工费 贷应付账款
2017-08-18 10:26:35
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
暂估金额跟发票金额有差异么
2019-06-04 09:15:36
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-06-05 08:17:31
这些钱都经过了公司账务吧,如果经过公户,得找票来平
2019-03-21 17:14:13
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