想请老师看下下面业务,对于A公司和B公司分别应该是怎么做账务处理的。情况:目前A是挂靠另一家建筑B公司接的业务,类似分包形式做的工程,A公司与B公司挂靠业务开票税金全部由A承担,并且扣管理费2%,凭材料发票和劳务发票拿款。 16年4月有一笔业务 C公司为建设单位,B与C签订施工承包合同金额12.8万。 1、C收到12.8万发票并支付11.52万,留10%做工程质保金,增值税3728.16 附加税869.90由A去税务开票时代垫付。 2、B支付75000给A,收到A给的劳务发票45000,另有一张3万承
~嘟嘟~
于2016-12-23 16:49 发布 884次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-12-26 10:12
字数太多,没打上
1、C收到12.8万发票并支付11.52万,留10%做工程质保金,增值税3728.16 附加税869.90由A去税务开票时代垫付。
2、B支付75000给A,收到A给的劳务发票45000,另有一张3万承兑汇票(A未提供发票)。
3、A下面班组结算单金额64909.22,支付班组45000,余款19909.22未付.
能分别做下A及B公司的相应会计处理吗?麻烦老师了
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您好,您的问题不完整啊。
2016-12-25 12:04:17
您好!这种小额的维修费直接就计入管理费用或制造费用就可以了,然后计提增值税进项,可以抵扣。即 借:管理费用等应交税费——应交增值税——进项税额。
2017-06-15 12:18:10
今年到吗,去年实际发生吗,实际发生,没有到发票不处理,没有实际发生做借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷未分配利润, 借工程施工 负数 贷原材料 负数
2020-06-03 20:22:25
同学你好,没有取得发票先同样可以正常做账,年末汇算清缴的时候没有发票的需要做纳税调增,补交企业所得税
2019-03-05 20:12:55
这些钱都经过了公司账务吧,如果经过公户,得找票来平
2019-03-21 17:14:13
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